Impuestos y modelos AEAT
La sección Impuestos es donde generas y consultas las declaraciones fiscales que presentas a Hacienda. FacturaDirecta calcula los modelos automáticamente a partir de los documentos que ya tienes registrados (facturas emitidas, facturas recibidas, nóminas, etc.) — tú revisas, firmas y presentas. No tienes que sumar a mano nada.
Cubre los modelos más habituales: 303 (IVA trimestral), 390 (resumen anual de IVA), 130 (IRPF estimación directa), 111 y 115 (retenciones), 190 (resumen anual de retenciones), 180 (alquileres), 202 (sociedades), 347 (operaciones con terceros) y 349 (intracomunitarios).
FacturaDirecta prepara la información para que puedas revisar el resultado y presentarlo donde corresponda. La presentación ante la AEAT o el pago bancario pueden requerir pasos fuera del programa según el modelo y tu forma de trabajo.
Aviso para autónomos en régimen de módulos
La generación de modelos de impuestos en FacturaDirecta no es compatible con el régimen de módulos o estimación objetiva. En ese régimen, el Modelo 303 de IVA en régimen simplificado y el Modelo 131 de IRPF se calculan con parámetros fijos de la actividad, como metros, personal empleado o plazas del vehículo, no con las facturas registradas. Si tributas en módulos, presenta esos modelos por tu cuenta fuera de FacturaDirecta, por ejemplo desde la Sede Electrónica de la AEAT.
Dónde está
Abre Impuestos en el menú principal. Si no la ves en la barra superior, ábrela desde Más → Impuestos.
Esta sección requiere que tu plan incluya la funcionalidad de impuestos. Sin ella no aparece en el menú.
Empezar desde cero (estado vacío)
Si todavía no has generado ningún modelo, la página muestra la ilustración de impuestos con dos textos:
Calcula y presenta tus impuestos a Hacienda sin complicaciones
Al registrar tus facturas y gastos, las declaraciones se generan solas, listas para presentar
Junto a la ilustración, un botón Ver vídeo que reproduce un tour rápido de la funcionalidad. A partir de ahí, usa el botón principal Generar modelo para crear la primera declaración.
Filtros preconfigurados por familia de modelos
Sobre la tabla hay cinco filtros preconfigurados:
Filtro | Qué incluye |
Todos los modelos | Vista por defecto, todas las declaraciones generadas. |
Modelos anuales | Modelos 180, 190, 390, 347 (las declaraciones de resumen anual). |
Modelos de IVA | Modelos 303 (IVA trimestral) y 390 (resumen anual de IVA). |
Retenciones a proveedores | Modelos 111 (retenciones), 190 (resumen), 115 (alquileres), 180 (resumen alquileres). |
A cuenta de tu IRPF | Modelo 130 (pago fraccionado IRPF estimación directa). |
Modelos Intracomunitarios | Modelo 349 (operaciones intracomunitarias). |
Encima puedes superponer filtros por columna desde la cabecera del listado.
Columnas del listado
Columna | Significado |
Modelo | "Modelo 303", "Modelo 390", etc. Identifica de qué modelo es la declaración. |
Año fiscal | Ejercicio al que se refiere. |
Periodo fiscal | Para modelos trimestrales o mensuales, el periodo (1T, 2T, 3T, 4T, 01, 02, etc.). En anuales aparece como "Anual". |
Resumen | Vista compacta del contenido del modelo. |
Importe | El resultado de la declaración (a pagar / a devolver / cero). |
Adjuntos | Número de adjuntos asociados a la declaración. |
Etiquetas | Etiquetas asignadas. |
Fecha | Cuándo se generó el modelo. |
Botón principal: Generar modelo
En la cabecera está el botón Generar modelo. Pulsándolo abre el editor de declaración en modo nuevo.
Paso 1 — Elegir el modelo
El primer paso del editor muestra:
Elige el modelo de impuesto
Una lista de los modelos disponibles según tu situación (algunos solo aplican a empresas, otros solo a autónomos, depende de tu régimen fiscal y de tu plan). Los modelos típicos:
Modelo 111 — "111 Retenciones e ingresos a cuenta". Para retenciones que practicas a profesionales y arrendamientos.
Modelo 115 — "115 Retenciones e ingresos a cuenta y Alquileres". Para retenciones sobre alquileres que pagas.
Modelo 130 — "130 Pago fraccionado IRPF estimación directa". Para autónomos en estimación directa.
Modelo 180 — "180 Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos".
Modelo 190 — "190 Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta". El resumen anual de los 111 trimestrales más las retenciones de nóminas (clave A, E, etc. del recibo de salario).
Modelo 202 — "202 Pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades". Para sociedades.
Modelo 303 — "303 Autoliquidación de IVA". El modelo trimestral / mensual más común para autónomos y sociedades con IVA.
Modelo 347 — "347 Declaración anual de operaciones con terceras personas". Anual, con los clientes y proveedores con los que superas el umbral de operaciones.
Modelo 349 — "349 Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias". Para empresas con operaciones B2B en la UE.
Modelo 390 — "390 Declaración anual de IVA". El resumen anual del 303.
Resumen de modelos disponibles
Modelo | Periodicidad habitual | Para qué sirve | Datos principales que usa |
Trimestral o mensual | Retenciones e ingresos a cuenta de profesionales, trabajadores u otros perceptores. | Compras/gastos con retención y nóminas. | |
Trimestral o mensual | Retenciones por alquileres de inmuebles urbanos. | Gastos de alquiler con retención. | |
Trimestral | Pago fraccionado de IRPF en estimación directa. No sustituye al Modelo 131 de módulos. | Ingresos, gastos deducibles y retenciones registradas. | |
Anual | Resumen anual del modelo 115. | Retenciones de alquileres del ejercicio. | |
Anual | Resumen anual del modelo 111. | Retenciones a profesionales, trabajadores y nóminas. | |
Tres periodos al año | Pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades. | Datos contables/fiscales de la sociedad y datos manuales solicitados por el modelo. | |
Trimestral o mensual | Autoliquidación de IVA. | IVA repercutido de ventas menos IVA soportado deducible de compras. | |
Anual | Operaciones con terceras personas que superan el umbral legal. | Operaciones con clientes y proveedores durante el ejercicio. | |
Trimestral o mensual | Operaciones intracomunitarias. | Facturas con clientes o proveedores intracomunitarios. | |
Anual | Resumen anual del IVA. | Información acumulada de los modelos 303 y operaciones del ejercicio. |
Antes de generar un modelo, revisa que los documentos del periodo estén registrados: ventas, compras, gastos, nóminas, retenciones, pagos y cualquier dato que afecte al impuesto. FacturaDirecta no puede calcular importes que no estén introducidos en el programa.
Si estás en régimen de módulos, este cálculo no aplica. El Modelo 303 del régimen simplificado y el Modelo 131 se calculan con parámetros objetivos de tu actividad, no con tus facturas. Presenta esos modelos fuera de FacturaDirecta.
Paso 2 — Año fiscal y periodo
Tras elegir el modelo, el editor pide los datos básicos:
Año fiscal — selector con los últimos 4 años (en modo debug, también el año siguiente). Es el ejercicio al que se refiere la declaración, no la fecha de presentación.
Periodo fiscal — depende del modelo:
Trimestrales (303, 130, 111, 115): selector con Primer trimestre, Segundo trimestre, Tercer trimestre, Cuarto trimestre. Algunos modelos también admiten meses (selector de 12 meses) cuando aplica liquidación mensual.
Anuales (190, 180, 347, 390): aparece como "Anual" — no pide periodo.
Modelo 202: tres Periodos (Primer, Segundo, Tercer) en lugar de trimestres.
Modelo 349: trimestral por defecto, mensual con operaciones de alto volumen.
Paso 3 — Cálculo y resultado
Al cumplimentar año y periodo, FacturaDirecta calcula automáticamente la declaración a partir de los documentos registrados en ese periodo:
Para el 303: suma de IVA repercutido (facturas emitidas) menos IVA soportado (facturas recibidas con IVA deducible).
Para el 111 / 115: suma de retenciones practicadas a proveedores / arrendadores en el periodo.
Para el 130: ingresos del trimestre menos gastos deducibles, aplicando el % de retención.
Para los modelos resumen anual (190, 180, 347, 390, 349): agrupa los datos del año fiscal con desglose por contacto cuando aplica.
El editor muestra el resultado calculado y el desglose por casillas / claves del modelo. En modelos como el 390 que hay que presentar en la web de Hacienda, aparece el aviso:
Debes rellenar el modelo 390 en la web de Hacienda con los valores que se indican arriba.
Y un botón Ir a la web para rellenar el modelo 390 que abre la sede electrónica de la AEAT.
Paso 4 — Confirmación y guardado
Antes de guardar la declaración, FacturaDirecta pide que confirmes que has revisado los datos:
Confirmo que he leído, entiendo y acepto las condiciones para la generación del modelo seleccionado
Marcando esa casilla y pulsando Guardar, la declaración queda guardada en el listado de Impuestos como una nueva fila.
Si un modelo no aparece disponible
Los modelos que puedes generar dependen de la región fiscal, el tipo de empresa, el régimen configurado, el plan y las funcionalidades activas.
Un caso habitual: si tienes activado el Régimen Especial de Recargo de Equivalencia, FacturaDirecta oculta los modelos 303 y 390 porque, en ese régimen, normalmente no se presentan esas declaraciones de IVA. Revisa la configuración en Ajustes → Impuestos → Impuestos habituales antes de generar modelos.
Si esperas ver un modelo y no aparece, comprueba:
país y región fiscal de la empresa;
tipo de empresa o actividad;
impuestos y regímenes configurados;
plan contratado;
si tienes datos suficientes registrados para ese modelo.
Después de presentar: registrar el pago o devolución
Guardar un modelo en la sección Impuestos no registra por sí solo el movimiento bancario del pago o devolución. Cuando Hacienda cargue o ingrese el importe, puedes registrarlo desde Bancos → Movimientos → Registrar o conciliarlo desde el extracto.
Usa la opción que corresponda:
Liquidar pago del IVA — para pagar IVA trimestral o mensual.
Recibir devolución del IVA — si el modelo de IVA sale a devolver y has solicitado la devolución.
Pago de otros impuestos, comisiones, ... — para IRPF, Seguridad Social, sociedades u otros pagos que no sean IVA.
Apuntes manuales asociados a un modelo
Algunos modelos pueden necesitar apuntes manuales que añaden o restan importes calculados automáticamente. El editor incluye una sección de Apuntes manuales con tabla:
Campo | Significado |
Fecha | Fecha del apunte. |
Descripción | Texto libre. |
Cuenta | Cuenta contable afectada. |
Debe | Importe en el debe. |
Haber | Importe en el haber. |
Si no hay apuntes manuales en el periodo, aparece:
No se han encontrado apuntes manuales en el periodo
Abrir un modelo ya generado
Al pulsar sobre una fila del listado se abre el modelo guardado. Desde ahí puedes:
Recalcular la declaración si has modificado documentos del periodo después de generarla.
Adjuntar el justificante de presentación AEAT (PDF firmado) como adjunto de la declaración.
Exportar el contenido a PDF para tu gestoría.
Borrar la declaración si quieres regenerarla desde cero.
Recursos relacionados
Asientos contables — para los apuntes que generan estos modelos.
Trabajar con el listado de facturas — el IVA repercutido viene de aquí.
Trabajar con el listado de Compras — el IVA soportado y las retenciones a proveedores vienen de aquí.
Trabajar con el listado de nóminas — las retenciones IRPF del 190 vienen de aquí.
Informes — para los libros de IVA y las exportaciones contables que complementan los modelos.
Activar VeriFactu — el envío fiscal de cada factura a la AEAT es independiente de los modelos: VeriFactu envía registros individuales en tiempo real, los modelos son resúmenes periódicos.